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柳州市卫生和计划生育委员会2017年部门决算

发布日期:2018-07-31 18:03     

 

 

 

 

   

 

     第一部分:柳州市卫生和计划生育委员会概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:柳州市卫生和计划生育委员会2017年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:柳州市卫生和计划生育委员会2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况

二、2017年度收入决算情况

三、2017年度支出决算情况

四、2017年度财政拨款收入支出决算情况

五、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2017年度预算绩效情况说明

、其他重要事项情况说明

第四部分:名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分柳州市卫生和计划生育委员会概况

一、主要职能

(一)贯彻落实党和国家关于卫生和计划生育、中医药民族医药事业发展的法律法规和方针政策。起草卫生和计划生育、中医药民族医药事业发展的规范性文件草案,拟订全市卫生和计划生育规划和政策措施,制定地方标准和技术规范。配合推进全市医药卫生体制改革,负责统筹规划全市卫生和计划生育服务资源配置,指导区域卫生和计划生育规划的编制和实施。

(二)负责制定全市疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织落实,制定卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划,组织和指导突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援,发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。

(三)依据国家、自治区有关职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范、标准和政策措施,组织开展相关监测、调查、评估和监督,负责传染病防治监督。根据食品安全地方标准,组织开展食品安全风险监测、评估。

(四)负责组织拟订并实施基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施,指导全市基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设,推进基本公共卫生和计划生育服务均等化,完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。

(五)负责制定全市医疗机构和医疗服务全行业管理办法并监督实施。制定医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范、地方标准并组织实施,会同有关部门组织实施卫生专业技术人员准入,制定和实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范,建立医疗服务评价和监督管理体系。

(六)负责组织推进公立医院改革,建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制,建设和谐医患关系,提出医疗服务和药品价格政策的建议。

(七)贯彻落实国家基本药物制度,提出基本药物目录内药品生产的鼓励扶持政策和基本药物价格政策的建议。

(八)贯彻落实国家生育政策,组织实施促进出生人口性别平衡的政策措施,组织监测计划生育发展动态,提出发布计划生育安全预警预报信息建议。制定本市计划生育技术服务管理制度并监督实施。制定优生优育和提高出生人口素质的政策措施并组织实施,推动实施计划生育生殖健康促进计划,降低出生缺陷人口数量。

(九)组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责,建立与经济社会发展政策的衔接机制,提出稳定低生育水平政策措施。

(十)制定流动人口计划生育服务管理制度并组织落实,推动建立流动人口卫生和计划生育信息共享和公共服务工作机制。

(十一)组织拟订全市卫生和计划生育人才发展规划,指导卫生和计划生育人才队伍建设。加强全科医生等急需紧缺专业人才培养,建立完善住院医师和专科医师规范化培训制度并指导实施。

(十二)组织拟订全市卫生和计划生育科技发展规划,组织实施卫生和计划生育相关科研项目。参与制定医学教育发展规划,组织实施毕业后医学教育和继续医学教育。

(十三)指导全市卫生和计划生育工作,完善综合监督执法体系,规范执法行为,监督检查法律法规和政策措施的落实,组织查处重大违法行为。组织实施人口和计划生育目标管理责任制的考评工作。监督落实计划生育一票否决制。

(十四)负责卫生和计划生育宣传、健康教育和健康促进等工作。配合开展国际交流合作与援外工作,开展与港澳台的交流与合作。

(十五)负责拟订全市卫生和计划生育信息化发展规划,负责组织指导全市卫生和计划生育信息化建设和市卫生和计划生育信息平台建设与运行维护管理,依法组织实施统计调查,参与全市人口基础信息库建设。

(十六)指导制定中医药民族医药中长期发展规划,并纳入卫生和计划生育事业发展总体规划。

(十七)协调有关部门对全市艾滋病实施防控和干预,控制艾滋病的发生和蔓延。

(十八)负责全市保健对象的医疗保健工作,负责重要会议和重大活动的医疗卫生保障工作。

(十九)承担市爱国卫生运动委员会、市防治艾滋病工作委员会的日常工作。

(二十)承办市人民政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看,本部门决算包含柳州市卫生和计划生育委员会委机关及下属17个二层单位决算。

纳入2017年度部门决算编制范围的17个二层单位包括:

1、柳州市疾病预防控制中心

2、柳州市卫生计生监督所

3、柳州市医疗急救指挥中心

4、柳州市人口和计划生育药具管理站

5、柳州市计划生育协会

6、柳州市爱国卫生服务所

7、柳州市艾滋病防治所

8、柳州市医药情报所

9、柳州市医药学会办公室

10、柳州市人民医院

11、柳州市工人医院

12、柳州市柳铁中心医院

13、柳州市妇幼保健院

14、柳州市中医院

15、柳州市潭中人民医院

16、柳州市红十字会医院

17、柳州市中西医结合医院

 

第二部分:柳州市卫生和计划生育委员会2017年部门决算报表

该部分表格详见附件

第三部分:柳州市卫生和计划生育委员会2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况

2017年度收入总计579333.01万元,支出总计579333.01万元,与2016年相比,收、支分别增加62574.47万元,分别增长12.11%。

二、2017年度收入决算情况

本年收入合计573245.57万元,其中:财政补助收入46083.93万元,占比8.04%;上级补助收入572.62万元,占比0.1%;事业收入521156.52万元,占比90.91%;其他收入5432.49万元,占比0.95%。

三、2017年度支出决算情况

本年支出合计562798.85万元,其中,基本支出445531.89万元,占比79.16%;项目支出117266.96万元,占比20.84%。

四、2017年度财政拨款收入支出决算情况

本部门2017年度财政拨款收、支总决算51753.18万元、51753.18万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计各减少10055.44万元,减少16.27%。

五、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一)财政拨款支出决算情况

    本部门2017年度财政拨款支出42849.1万元,占本年支出合计的99.69%。与2016年相比,财政拨款支出减少12249.34万元,下降22.23%。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2017年度财政拨款支出42849.1万元,主要用于以下方面:一般公共服务30万元,占0.07%;科学技术支出383.62万元,占0.9%;社会保障和就业支出2454.37万元,占5.73%;医疗卫生与计划生育支出39345.85万元,占91.82%;住房保障支出335.27万元,占0.78%;其他支出300万元,占0.7%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2017年度财政拨款支出年初预算为34702.41万元,支出决算为42849.1万元,完成年初预算的123.48%。决算数大于预算数的主要原因:一是上级补助;二是部门支出按规定,通过使用以前年度财政拨款结转资金解决;三是年中下达年初未下达预算。其中:

1、一般公共服务支出()其他一般公共服务支出(其他一般公共服务支出(),年初预算30万元,支出决算为30万元,完成年初预算的100%。  

2、科学技术支出(类)技术研究与开发(款)应用技术研究与开发(项),年初预算0万元,支出决算362.56万元,决算数大于预算数的主要原因是支出按规定通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。

3、科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项),年初预算0万元,支出决算21.05万元,决算数大于预算数的主要原因是支出按规定通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。

4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项),年初预算31.14万元,支出决算124.63万元,决算数大于预算数的主要原因是支年中下达年初未下达预算。

   5、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项),年初预算43.86万元,支出决算2329.52万元,完成年初预算的5311.26%,决算数大于预算数的主要原因是年中下达年初未下达预算

6、社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人康复(项),年初预算0万元,支出决算0.22万元,决算数大于预算数的主要原因是支出按规定通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。

7、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗卫生与计划生育管理事务(款)行政运行(项),年初预算1349.91万元,支出决算1832.51万元,完成年初预算的135.75%,决算数大于预算数的主要原因是年中下达年初未下达预算

8、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗卫生与计划生育管理事务(款)一般行政管理事务(项),年初预算204万元,支出决算195.65万元,完成年初预算的95.91%,决算数小于预算数的主要原因是项目存在跨年度支付。

9、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗卫生与计划生育管理事务(款)其他医疗卫生和计划生育管理事务支出,年初预算793.11万元,支出决算640.1万元,完成年初预算的80.71%,决算数小于预算数的主要原因是项目存在跨年度支付。

10、医疗卫生与计划生育支出(类)综合医院(款)综合医院(项),年初预算13000万元,支出决算3628.9万元,完成年初预算的27.91%,决算数小于预算数的主要原因是退休人员工资移交社保发放。

11、医疗卫生与计划生育支出(类)综合医院(款)中医( 民族)医院(项),年初预算0万元,支出决算697.81万元,决算数大于预算数的主要原因是支出按规定通过使用以前年度财政拨款结转资金解决及年中下达年初未下达预算。

12、医疗卫生与计划生育支出(类)综合医院(款)妇产医院(项),年初预算0万元,支出决算358.82万元,决算数大于预算数的主要原因是年中下达年初未下达预算

13、医疗卫生与计划生育支出(类)综合医院(款)处理医疗欠费,年初预算60万元,支出决算67.25万元,完成年初预算的112.08%,决算数大于预算数的主要原因是支出按规定通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。

14、医疗卫生与计划生育支出(类)综合医院(款)其他公立医院支出(项),年初预算0万元,支出决算3295.26万元,决算数大于预算数的主要原因是上级补助。

15、医疗卫生与计划生育支出(类)基层医疗卫生机构(款)城市社区卫生机构(项),年初预算0万元,支出决算195.05万元,决算数大于预算数的主要原因是支出按规定通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。

16、医疗卫生与计划生育支出(类)基层医疗卫生机构(款)其他基层医疗卫生机构支出(项),年初预算0万元,支出决算17.51万元,决算数大于预算数的主要原因是支出按规定通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。

17、医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)疾病预防控制机构(项),年初预算4883.12万元,支出决算5975.24万元,完成年初预算的122.36%,决算数大于预算数的主要原因是上级补助以及按规定通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。

18、医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)卫生监督机构(项),年初预算158.5万元,支出决算179.14万元,完成年初预算的113.02%,决算数大于预算数的主要原因是年中下达年初未下达预算

19、医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项),年初预算135.83万元,支出决算99.62万元,完成年初预算的73.34%,决算数小于预算数的主要原因是项目存在跨年度支付。

20、医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生专项(项),年初预算1053.2万元,支出决算4122.1万元,完成年初预算的391.39%,决算数大于预算数的主要原因是上级补助以及按规定通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。

21、医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项),年初预算30万元,支出决算86.99万元,完成年初预算的290%,决算数大于预算数的主要原因是年中下达年初未下达预算

22、医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项),年初预算164.28万元,支出决算1009.17万元,完成年初预算的614.3%,决算数大于预算数的主要原因是上级补助以及按规定通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。

23、医疗卫生与计划生育支出(类)中医药(款)中医(民族医)药专项(项),年初预算252万元,支出决算699.08万元,完成年初预算的277.41%,决算数大于预算数的主要原因是上级补助以及按规定通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。

24、医疗卫生与计划生育支出(类)中医药(款)其他中医药支出(项),年初预算0万元,支出决算27.82万元,决算数大于预算数的主要原因是支出按规定通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。

25、医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)计划生育机构(项),年初预算137.49万元,支出决算242.44万元,完成年初预算的176.33%,决算数大于预算数的主要原因是年中下达年初未下达预算

26、医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项),年初预算0万元,支出决算9.97万元,决算数大于预算数的主要原因是支出按规定通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。

27、医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项),年初预算10621.6万元,支出决算10373.54万元,完成年初预算的97.66%,决算数小于预算数的主要原因是项目存在跨年度支付。

28、医疗卫生与计划生育支出(类)食品和药品监督管理事务(款)药品事务(项),年初预算10万元,支出决算10.58万元,完成年初预算的105.8%,决算数大于预算数的主要原因是支出按规定通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。

29、医疗卫生与计划生育支出(类)食品和药品监督管理事务(款)其他食品和药品监督管理事务支出(项),年初预算0万元,支出决算57.95万元,决算数大于预算数的主要原因是年中下达年初未下达预算

30、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项),年初预算149.17万元,支出决算211.14万元,完成年初预算的141.54%,决算数大于预算数的主要原因是年中下达年初未下达预算

31、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项),年初预算18.39万元,支出决算24.48万元,完成年初预算的133.12%,决算数大于预算数的主要原因是年中下达年初未下达预算

32、医疗卫生与计划生育支出(类)优抚对象医疗(款)优抚对象医疗补助(项),年初预算0万元,支出决算9.66万元,决算数大于预算数的主要原因是支出按规定通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。

33、医疗卫生与计划生育支出(类)其他医疗卫生与计划生育事务支出(款)其他医疗卫生与计划生育事务支出(项),年初预算1263.92万元,支出决算5278.07万元,完成年初预算的417.6%,决算数大于预算数的主要原因是上级补助以及按规定通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。

34、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项),年初预算342.89万元,支出决算332.25万元,完成年初预算的96.9%,决算数小于预算数的主要原因是存在人员的增减变动。

35、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项),年初预算0万元,支出决算3.02万元,决算数大于预算数的主要原因是年中下达年初未下达预算

36、其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项),年初预算0万元,支出决算300万元,决算数大于预算数的主要原因是年中下达年初未下达预算

六、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017年度财政拨款基本支出10769.15万元,其中:

人员经费9573.37万元,主要包括基本工资1153.31万元 、津贴补贴521.86万元、奖金34.47万元、其他社会保障缴费189.26万元、伙食补助费101.69万元、绩效工资538.67万元、机关事业单位基本养老保险缴费240.96万元、职业年金缴费15.32万元、其他工资福利支出483.97万元、离休费329.96万元、退休费4816.85万元、抚恤金15.08万元、生活补助1.18万元、医疗费78.03万元、奖励金534.62万元、住房公积金346.67万元 、购房补贴3.32万元及其他对个人和家庭的补助支出168.15万元。

公用经费 1195.77 万元,主要包括:办公费12.37万元、印刷费3.93万元、手续费0.11万元、水费0.74万元、电费19.24万元、邮电费14.55万元、物业管理费100.34万元、差旅费10.85万元、因公出国(境)费用12.05万元、维修(护)费2.27万元、租赁费28.67万元、会议费0.1万元、培训费4.12万元、公务接待费0.59万元、劳务费1.09万元、工会经费53.15万元、福利费0.06万元、公务用车运行维护费12.54万元、其他交通费用28.58万元、其他商品和服务支出107.89万元、办公设备购置28.53万元、公务用车购置370万元、其他对企事业单位的补贴384万元。

七、2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为440.25万元,支出决算为436.84万元,完成预算的99.23%,其中:因公出国(境)费支出决算为12.05万元;公务用车购置及运行费支出决算为417.34万元,完成预算的97.66%;公务接待费支出决算为7.45万元,完成预算的57.66%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费开支。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年增加389.49万元,其中:因公出国(境)费支出决算增加10.35万元,增加608.82%;公务用车购置及运行费支出决算增加384.5万元,增加1170.83%;公务接待费支出决算减少5.36万元,减少41.84%。

因公出国(境)费支出决算增加的主要原因是出国人数增加。公务用车购置及运行费支出决算增加的主要原因是购置120救护车;公务接待费支出决算减少的主要原因是认真贯彻落实中央、自治区、市本级关于厉行节约的各项要求,进一步从严控制公务接待开支。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算为12.05万元,占2.76%;公务用车购置及运行费支出决算为417.34万元,占95.54%;公务接待费支出决算为7.45万元,占1.7%。具体情况如下:

1、因公出国(境)费支出 12.05万元。全年使用财政拨款安排机关和17个所属单位因公出国(境)团组共计 2 个,累计 2 次。开支内容包括:国际旅费49000 元、食宿费27600元、交通费21100元、公杂费和其他费用22800元,以上合计120500元。

2、公务用车购置及运行费支出417.34万元。其中:公务用车购置支出为370万元,公务用车运行支出47.34万元,主要用于购置120救护车。2017年,机关所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为60辆。

3、公务接待费支出7.45万元。其中:外宾接待支出0万元。2017年工接待国(境)外来访团组0个、来访外宾0人次。

国内公务接待支出7.45万元。主要用于考察调研、学习交流、检查指导等公务活动开支。2017年公务接待国内来访团组168个、来宾1414人次。

2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2017年度政府基金预算财政拨款收、支总决算915.92万元、915.92万元。与2016年相比,收、支总计各减少200.58万元,下降17.97%。其中,支出情况为:

2017年度政府性基金年初预算为0万元,支出决算为134万元,决算数大于预算数主要原因是部分支出按规定通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。其中:

1、其他支出(类)彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出(款)用于其他社会公益事业的彩票公益金支出(),年初预算为0万元,支出决算为134万元,决算数大于预算数的主要原因是按规定通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。

九、2017年度预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求,我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,自评项目4个,共涉及预算资金1285.24万元,自评覆盖率 4.78%。

(二)部门决算中项目绩效自评结果。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况较为理想,达到项目申请时设定的各项绩效指标。其中,2017年市政府为民办实事“免费白内障复明手术”项目预算资金404万元,2017年11月份完成全部1000例免费白内障免费复明手术,白内障术后视力恢复至0.3以上所占比例达到92.2%,没有发生一起责任和差错事故,术后患者无感染发生,住院患者满意度达到100%。

十、其他重要事项的情况

    (一)机关运行经费支出情况。2017年度部门机关运行经费支出167.51万元,比2016年增加45.59万元,增长37.39%,增长原因为:物价上涨、业务量增大,所需水费、电费、物业管理费等相应增加。

(二)政府采购支出情况。2017年部门政府采购支出总额 3106.39 万元,其中:货物支出 1992.3 万元、工程支出 134 万元、服务支出 980.09万元。

(三)国有资产占用情况。截至年末部门共有车辆 166 辆,其中,一般公务用车 26 特种专业技术用车 69 其他用车71其他用车主要是救护车、防疫车以及疫苗冷藏车单价50万元以上通用设备130台(套),单位价值 100 万元以上专用设备434 台(套)。

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指市本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 如医院的医疗收入。

三、其他收入:指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

五、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

六、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

七、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

八、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费:纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十一、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

备注:(部门决算报表以万元为单位自动生成的少量决算数会存在进位尾差)

 

附件:柳州市卫生和计划生育委员会2017年部门决算报表.xlsx

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